2015年6月15日至17日,稽審科相關工作人員在科長李華云的帶領下,前往宜賓縣天泉供水有限責任公司開展例行審計。主要內容是對各項費用的支付情況、票據(jù)的真實性和合法性、基本建設和物資采購是否執(zhí)行集中采購、會計核算是否符合相關規(guī)定等方面進行檢查。
稽審科到達天泉公司后,首先對公司2014年度財務賬目進行了審計,主要是對原始票據(jù)的真實性、物資采購的合規(guī)性以及“三公”經(jīng)費開支等方面進行檢查,并客觀、詳實地記載了審計中發(fā)現(xiàn)的問題。隨后,稽審科又對天泉公司的庫房進行了清點盤存,與賬目上所列資產(chǎn)進行一一核對,要求天泉公司要做到賬實相符。下一步,稽審科將發(fā)現(xiàn)的問題編寫審計報告,以促進天泉公司進行整改。
信息來源:稽審科/周祥